SAP FI - 供应商发票中的预扣税


使用T 代码FB60 并输入公司代码。

输入公司代码

在下一个屏幕中,输入以下详细信息 -

  • 发票供应商的供应商 ID 和发票日期。
  • 检查文档类型为供应商发票。
  • 输入发票金额。
  • 选择适用税费的税码。
  • 选择税收指示器“计算税收”。
  • 发票的购买帐户和金额。
供应商 ID 输入详细信息

完成上述字段后,单击预扣税。

  • 税基金额
  • 免税账户
  • 预扣税代码

单击“保存”图标并记下要生成的文档编号。

保存供应商 ID